Description
Voici une liste non exhaustive des fonctions que vous occuperez:
* Saisir les factures (comptabilisation des factures sur le système BMS et le logiciel SAP), valider les factures et traiter les relances fournisseurs
* Traitement des NDF (contrôle / cadrage et saisies)
* Mettre en paiement les factures validées
* Réaliser l'imputation comptable (compte de charge) sur les PO créés par les opérationnels
* Traiter et suivi des acomptes Fournisseurs (saisie, paiement et relances pour réclamer les factures de solde)
* Etablir la DAS 2 (traitements des factures, des honoraires, des commissions, de courtage etc…)
* Suivre les immobilisations (création des fiches d'immobilisations, saisie des factures, cadrage immobilisation/balance)
* Etablir la DEB (Déclaration des Echanges de Bien intracommunautaires)
* Préparer les écritures de clôture mensuelle et annuelle (FNP, ANP CCA)
* Mettre en oeuvre des tableaux de bord périodiques (KPI) selon le Responsable Comptabilité Fournisseurs
* Archiver les factures
* Analyser la Balance Agée Fournisseurs (vérifier les comptes débiteurs et les expliquer pour chaque clôture mensuelle)
* Réviser les comptes (analyse des variations de charges)
* Analyser le compte des dépôts de garantie
* Suivre et participer aux projets entrepris dans le but de maitriser les nouveautés et savoir former le reste de l'équipe à terme (projet de nouveau processus comptable etc.)
Profil recherché
- Diplôme en cohérence
- Expérience confirmée sur des fonctions de comptable fournisseurs jusqu'aux clôtures
- Maitrise de SAP
Informations complémentaires